對審計報告的整改報告8篇

時間:2024-06-14 作者:Brave 自查報告

對于整改報告而言,必須以實際情況展開,整改報告有沒有花心思一看就知道,所以想要給領導留下好印象就一定要重視整改報告哦,范文社小編今天就為您帶來了對審計報告的整改報告8篇,相信一定會對你有所幫助。

對審計報告的整改報告8篇

對審計報告的整改報告篇1

為切實做好醫(yī)院后勤安全生產工作,有效防范和堅決遏制事故發(fā)生,后勤辦按照院領導提出進一步做好安全生產工作要求,后勤辦七月初開始對后勤辦各班組進行了檢查安全責任和制度落實情況、安全宣傳教育和培訓情況、落實安全責任和隱患整改情況、應急預案制定和演練情況。具體情況匯報如下:

一、醫(yī)院領導重視,安全組織健全

我院黨政部門領導歷年來重視安全生產工作,為保證“醫(yī)教研”水電氣供應,始終把后勤安全生產的放在第一位。做好了扎實的先期部署工作,通過對其他單位的安全生產事例進行分析和教育,防范類似安全事故的再次發(fā)生。7月27日在醫(yī)院安全生產動員會上,周勝華院長和徐軍美副院長做了重要講話,并結合實際對全院重點科室和主要中層干部進行安全生產宣傳動員和安全自查工作布置。

后勤辦公室隨后緊急召開了班組長安全生產會,傳達了周勝華院長和徐軍美副院長關于安全生產的重要講話。為做好今年酷暑期間后勤辦的安全生產工作,成立了由后勤辦主任周光明任組長,副主任盛暢、肖偉清、朱小旺副組長,辦公室技術人員和各班組長為成員的后勤安全生產管理小組。具體負責后勤辦各班組的安全生產、設備運行,安全自查和督查等工作。并完善安全管理制度和突發(fā)事件應急預案。

二、安全制度和責任的落實情況

后勤辦在日常工作中對堅持安全生產工作進行的指導和監(jiān)督,并聯系后勤班組工作實際把安全生產工作制度化、巡視程序化、操作規(guī)章化來認真要求。

后勤辦各班組的安全生產管理制度備案存檔工作完整,各項制度健全,應急預案完整,演練可行,各項操作規(guī)程考核效果較好,班組每位職工的操作證、上崗證、個人照片和工作崗位均上墻公示。職工自覺遵守制度和規(guī)程內容,無違章操作現象。

后勤辦主任與生產一線各班組組長簽訂了《班組長安全生產責任書》,各班組負責人安全生產意識較強,切實貫徹安全生產,人人有責的思想,職工在自己崗位上認真履行各自的安全生產職責,為安全生產各項措施的落實,提供了有力的保證。

三、安全宣傳教育和培訓情況

后勤辦根據醫(yī)院領導的整體安排,組織開展了多種形式的宣教活動。首先深入開展安全教育,通過召開安全生產會議等形式,宣傳和學習《安全生產法》等法律法規(guī)。其次大力推進《院級、科級、班級》三級安全教育卡,去年至今,后勤辦總計先后進行七次各種安全教育大會,對全體后勤職工在安全用電和生產、特種工作安全、安全意外救治等方面進行宣傳和教育。三是豐富宣傳活動形式,通過組織職工進行安全知識教育,參加消防安全演練并利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。使廣大后勤職工深入了解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產意識。通過各種形式(警示牌、宣傳欄、標語等)使職工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施,明確在危害發(fā)生時的救護措施。培養(yǎng)職工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能,將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護用品,降低職業(yè)病危害,預防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確熟練地采取自救和互救措施。

四、應急預案制定和演練情況

為防止突發(fā)事故的產生,后勤安全生產管理小組制定了醫(yī)院大面積停電和停水的應急預案。針對職工進行了消防安全發(fā)事故預案的學習,在學習的基礎上針對單位生產的特殊性,配合保衛(wèi)辦模擬了突發(fā)火災消防演練。在演練上著重考察了職工應對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過實地開展應急預案演練,提高職工和管理人員的安全思想意識,使職工清楚認識到了安全在生產上的重要性,增強了職工應對突發(fā)事件的能力,逐步健全和完善應急救援預案,提高職工應急處理及實地救援的技能。

五、落實安全責任和隱患整改情況

后勤安全生產管理小組按照醫(yī)院要求,分階段開展了兩次年度安全生產大檢查檢查出的各類隱患作出整改及治理方案,真正消除了事故隱患。每月進行一次自查。對后勤辦生產范圍的設備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養(yǎng)維護記錄齊全有效。電器設備、水管管道表面清潔,無破損、裂痕,無跑冒滴漏現象,各種閥門、儀表正常。各種安全消防設施配備齊全、合格有效,操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設置事故柜存放的防護急救用品齊全有效,并進行定期認真檢查。

電氣設備的安裝和維修,由電工操作,非電工不準裝修電氣設備和線路,對易發(fā)生事故的電氣設備有專人管理,責任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護用品,按操作規(guī)程作業(yè),并定時檢查線路及一切電器設備,所有高壓危險場所,都設置了防護設施和警示標志,非電工作業(yè)人員嚴禁進入配電房或電氣設備護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。

在自查過程中,我們堅持安全第一、排除隱患的原則:

①門診污水站自查設備控制柜出現線路亂接觸器老化、絕緣不好等安全隱患,為保證安全設備重新購買。

②中央空調機房自查電控柜內接觸器、繼電器接觸不好。就安排技術人員對所有電控柜進行人工除灰。對有問題的部件進行維修、更換。

③電話班主控電源柜、主數據交換機設備老化,安排將有故障的用戶板控制板分批送修,不允許“帶病”工作。

④鍋爐房氣體報警控制器失靈,就立即通知新奧燃氣公司和廠家進行維修。

下一步將針對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現的問題,認真進行全面排查,重點檢查安全制度是否落實,安全措施是否到位,安全防護設施設備是否齊全完好,漏洞隱患是否糾正。

對審計報告的整改報告篇2

市審計局于今年3月至4月派出審計組對我委20xx年度預算執(zhí)行和其他財政收支狀況進行了審計,發(fā)現了一些問題,提出了幾項審計整改要求。根據審計提出的整改要求,我委高度重視,召開了專題會議進行研究,對整改善行了部署,并組織進行了認真整改?,F就審計報告中提出問題的整改狀況報告如下:

一、關于“年初預算編制不完整”問題

由于20xx年度以前市財政局未要求市直所有單位將上年結余資金列入預算進行申報,因此,我委在申報20xx年預算草案時,未申報上年結余資金,造成部門預算編制不完整。20xx年度我委已嚴格按照市財政局要求將上年結余資金列入了20xx年部門預算草案。

在今后的部門預算編制過程中我委將如實反映資金結余狀況,確保部門預算編制完整,真實。

二、關于“預算約束力不強”問題

為了充分調動縣市區(qū)做好爭資立項和其他發(fā)改工作的用心性主動性,我委對縣市區(qū)發(fā)改局進行了以項目建設、爭資立項等工作為主要資料的工作考核,并給予了適當的`經費獎勵。經我委20xx年3月第四次委務會研究,從我委自籌經費中列支20xx年各縣市區(qū)發(fā)改工作績效考核獎金27萬元。

今后,我委將規(guī)范對縣市區(qū)發(fā)改工作績效評估工作,按照預算管理體制的要求,安排使用財政資金。

三、關于“決算報表編制不準確”問題

經核實,我委在編制20xx年度部門決算時,將少反映的254.2萬元,列入了其他商品和服務支出,未列入上年項目結余,導致決算報表編制不準確。我委已和市財政局銜接,將在編制20xx年部門決算時調整20xx年上年項目結余數據,保證決算報表編制的準確性和真實性。

今后,我委將在編制決算報表時,切實做到資料完整、數字真實。

四、關于“公務卡消費支出比例遠低于25%的規(guī)定”問題

經核實,造成此問題的主要原因是我委工作性質特殊,比如每年發(fā)放全市固定資產投資獎等現金支出額度較大,致使拉低了公務卡支付比例。今年以來,我委已對公務卡結算管理進行了進一步規(guī)范,要求各科室嚴格按照《郴州市財政局關于進一步深化集中收入制度改革的通知》(郴財庫[20xx]261號)和《郴州市人民政府辦公室轉發(fā)市財政局等部門關于進一步推進全市公務卡改革的實施意見的通知》文件精神,凡是能夠使用公務卡結算的,要堅決使用公務卡結算。突出強調出差的住宿費、公務接待費、交通費等支出,要嚴格按規(guī)定用公務卡結算。

今后,我委將按照審計報告提出的整改要求,進一步落實整改措施,加強單位預算管理,做好預決算編制工作,建立健全經費管理制度,規(guī)范財政資金使用,嚴格公務卡支付管理,提高公務卡支付比例,杜絕經費支出中的漏洞。

以上報告,請予審議。

對審計報告的整改報告篇3

有關土地審計整改報告

根據巴移財[20xx]13號通知要求,為及時糾正審計發(fā)現的問題,提升各項工作的管理水平和風險防范能力,我部門對照分公司下發(fā)的《自查自糾對照整改計劃表》查找工程建設方面存在的問題和不足,扎實有效的落實自查自糾工作任務?,F就相關情況報告如下:

一、 主要工作落實情況

(一) 專題分析整改

1、我公司無大型土建工程,不存在大型土建工程分拆立項問題。

2、關于實際投資或建設規(guī)模超批復或超規(guī)定問題,我部門審閱了20xx年、20xx年項目批復20個,并應用建設項目信息管理系統,查看了各個項目設計批復、資本開支和轉資數據,未發(fā)現有實際投資或建設規(guī)模超批復或超規(guī)定問題。

3、關于參建單位履約管理不嚴格問題,抽查了監(jiān)理合同10份、施工合同30份,審閱合同中的問責條款,未發(fā)現沒有約定問責條款的合同,查看10個項目的建設項目信息管理系統合作單位管理中的設計、施工、監(jiān)理考核,項目負責人參照《中國移動通信集團內蒙古有限公司供應商管理辦法》以打分制對參建單位進行嚴格的管理,未發(fā)現參建單位履約不嚴格問題。

4、關于合同外增項及變更洽商管理不規(guī)范問題,抽查了5份有工程量變更的合同,合同均按照工程量變更單發(fā)起了變更流程,并流轉審批,變更手續(xù)、圖紙齊全。未發(fā)現合同外增項及半更洽談管理不規(guī)范問題。

5、關于在建工程成本核算不規(guī)范問題及公司工程款支付缺乏實質性審核問題,我部門抽查50份報賬單,核對合同審批表、合同中信息與付款申請信息是否一致;初驗證書或終驗證書是否簽字蓋章完整;審計及其他付款資料是否齊全真實;是否嚴格按照原始憑證批準付款。未發(fā)現在建工程成本核算不規(guī)范的問題。

6、關于結決算及時性及決算準確性有待提高問題,清查我部門20xx年、20xx年設計到工程審計類合同共530份,其中20xx年合同191份,33份已提交結算審計,其余由于資料收集中,工程未初驗等原因暫未提交結算審計。20xx年需審計合同339份,在財務相關人員和我部門領導的督促下, 經辦人員正在積極準備審計資料,認真審核并在建設項目審計管理系統中提起結算申請,提高結算的及時性。

7、關于違反基本建設程序,項目違規(guī)開工或提前投入使用問題,根據《中國移動通信集團內蒙古有限公司基建工程建設管理規(guī)定》對巴彥淖爾市臨河區(qū)移動新大樓的建設程序及交付使用前的手續(xù)進行了自查, 包括五證一書、施工圖確認表、會議紀要等。建設項目竣工驗收的資料已移交我公司

綜合部,申請了借閱手續(xù)對這部分文件進行了核查;部分竣工資料需移交房管局登記備案。暫未發(fā)現有違反基本建設程序,項目違規(guī)開工或提前投入使用的問題。

8、關于招標不規(guī)范問題,我部門根據《中國移動通信集團內蒙古有限公司招標投標實施辦法》從招標程序是否合規(guī);是否存在中標單位資質不符合工程項目建設要求的情況;是否存在規(guī)避招標,虛假招標,評標不公等情況;評標辦法是否科學、規(guī)范、合理;招、投標資料及評標報告是否齊全、合規(guī)、并做到及時歸檔等方面進行自查。對,的.分公司自行招標項目,土建、通信管道、市電引接項目招標資料、投標資料以及評標報告進行了清查。未發(fā)現手續(xù)不規(guī)范,資料 不齊全等問題。

9、我公司沒有購買非國有資產的經濟問題,不涉及購買非國有資產未進行評估的問題。

(二)重點問題關注

1、關于建設項目采購流標后未按規(guī)定再次組織招標或比選,直接指派某工程公司進行施工的問題,查看了20xx年、20xx年招投標資料,不存在流標情況。清查了20xx―20xx年360份以招投標確定施工單位的合同,施工單位均為20xx年和20xx年中標單位,未發(fā)現直接指派施工單位進行施工的情況。

2、關于td工程未嚴格按照正確歸屬期或投資主體核算

工程成本問題,自查了20xx年內蒙古擴容工程(項目編碼m1182102)和中國移動3g(td―scdma)網絡六期二階段內蒙 古擴容工程(項目編碼:b1342186),核查了批復金額與mis訂單接收金額,20xx年內蒙古擴容工程的批復日期為20xx年 6月29日,中國移動3g(td―scdma)網絡六期二階段內蒙古擴容工程的批復日期為20xx年7月26日,清查了20xx年、20xx年的td合同171份,未發(fā)現不按正確歸屬期或投資主體核算工程成本的問題。

3、關于建設項目工程物資領用和余料管理不規(guī)范問題,抽查了20xx年、20xx年各三個月的庫存交易表,表中可清晰看到產品名稱,型號,物料小類等,均按照各項目負責人的領料清單出庫,物資領用和余料規(guī)范。

(三)風險防范提示

關于部分村通工程權證辦理不及時的問題,我分公司的村通項目截至20,共有土建自有房產260處,其中50處有房產證,沒有房產證的原因是購買的房屋土地屬性為集體土地,無法辦理國有土地使用證。此項風險防范提示我部門已重點關注,并且嚴格按照制度辦理手續(xù),暫未出現問題。

二、 整改情況及下一步打算

通過本次審計自查自糾,使我們認識到我們工程建設

方面的財務管理還存在一些不足,通過整改,我們將按照集團公司的要求,嚴格執(zhí)行工程建設管理制度,避免出現違規(guī)問題,不斷強化強化項目審計,促進我公司投資資金提高效益。加強對審計問題整改的督查力度,進一步促進整改落實到位。針對審計整改問題,決定每年定期對審計決定落實情況進行專項檢查。不斷健全相應的監(jiān)管機制,完善相關制度,進一步創(chuàng)造良好的審計整改環(huán)境,真正促進整改落實到位。

對審計報告的整改報告篇4

為進一步貫徹落實xxx衛(wèi)生局《關于加強危險醫(yī)療廢物管理工作的緊急通知》,根據市衛(wèi)生局和《轉發(fā)的通知》xxx【20xx】41號文件精神,加強醫(yī)療廢棄物的安全管理,防止疾病傳播,保護環(huán)境、切實保護人民群眾身體健康,根據《醫(yī)院感染管理辦法》、《傳染病防治法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《醫(yī)療廢棄物管理條例》等規(guī)定,我院組織了工作人員對醫(yī)療廢物收集、轉運、貯存和處理等環(huán)節(jié)進行自查,完善各種管理制度,規(guī)范從業(yè)人員行為。在檢查中沒有發(fā)現醫(yī)療廢物流失、泄漏和擴散等情況?,F將自查情況匯報如下:一、加強領導,健全組織,完善制度

我院成立了醫(yī)院感染管理小組,醫(yī)療廢棄物管理由醫(yī)院感染管理小組負責,制定醫(yī)療廢物流失、泄漏擴散應急預案,明確職責,制定了醫(yī)療廢棄物管理制度,設立“醫(yī)療廢物分類目錄表”,“醫(yī)療廢物處理流程圖”,“醫(yī)療垃圾廢物回收登記表”等以保障醫(yī)療垃圾安全處置。

二、分類收集管理

1、將醫(yī)療垃圾及生活垃圾分類收集,杜絕醫(yī)療垃圾與生活垃圾混裝,統一規(guī)定醫(yī)療廢物使用黃色塑料袋盛裝,生活垃圾用黑色塑料袋盛裝,禁止將醫(yī)療廢物混入其它廢物和生活垃圾中。

2、將醫(yī)療廢棄物分別放入專用包裝物或容器內,損傷性廢物放入專用銳器盒內,不得再取出。當醫(yī)療廢棄物達到包裝袋的`3/4滿時,做好有效封口,并貼上標簽,標簽內容有廢物類別、生產日期、科室。

3、對醫(yī)療廢物進行秤重和登記,登記內容包括醫(yī)療廢物的來源、種類、重量、交接時間、經辦人簽名。

三、加強對一次性使用的醫(yī)療器械、器具的管理

一次性使用的醫(yī)療用品用后,按醫(yī)療廢物分類處理,禁止重復使用和回流市場,并做好登記工作。

四、收集轉運管理

1、專人收集管理:收集醫(yī)療廢棄物人員在收集時穿戴防護服、戴口罩、帽子、手套和防護鞋等。

2、運送前應檢查醫(yī)療廢棄物標記,標簽,封口,防止運送途中流失,泄露。

3、醫(yī)療垃圾廢物由x市綠保危險廢物處理公司專職人員統一運送。

五、暫存設施及登記管理

1、醫(yī)療廢棄物暫存點警示標記清楚。

2、暫存點消毒管理:配備相應的消毒工具、器具及設備,醫(yī)療廢物轉出后對暫存點及時清潔、消毒,并有記錄。

3、嚴格交接記錄,對醫(yī)療廢物來源、種類、重量、時間、去向、經辦人簽名等內容進行登記,登記資料保存3年。

4、及時轉送醫(yī)療廢物,本院的醫(yī)療廢物沒有在暫存點存放沒有超過2天,也沒有發(fā)生自行處理、轉讓、買賣事故等情況。

六、存在問題及整改措施

通過這次對我院的醫(yī)療廢物管理工作的自查,我們發(fā)現了一些不足,主要問題有:

1.工作人員有時會把感染性廢物和損傷性廢物混裝;

2.醫(yī)療轉送時科室記錄不及時;

3.醫(yī)療廢物存放點存放于露天,無密封、無防蚊、防鼠措施。

針對以上存在問題,我們做了具體的整改措施:對工作人員加強培訓,提高醫(yī)療廢物分類的熟悉度;各科室規(guī)范醫(yī)療操作流程,及時做好登記;配備符合要求的專用收集工具等。在以后的工作中,我們將通過不斷的檢查,及時發(fā)現問題、解決問題,努力把醫(yī)療廢物管理工作做的更好。

對審計報告的整改報告篇5

為落實龍醫(yī)?!?0xx】第40號文件精神,《關于開展對醫(yī)保定點醫(yī)療機構基金使用情況調研的通知》的有關要求,我院立即組織相關人員嚴格按照城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的政策規(guī)定和要求,對醫(yī)?;鹗褂们闆r工作進行了自查自糾,認真排查,積極整改,現將自查情況報告如下:

一、提高思想認識,嚴肅規(guī)范管理

為加強對醫(yī)療保險工作的領導,我院成立了以院分管院長為組長,相關科室負責人為成員的醫(yī)保工作領導小組,明確分工責任到人,從制度上確保醫(yī)保工作目標任務的落實。多次組織全院醫(yī)護人員認真學習有關文件,針對本院工作實際,查找差距,積極整改。加強自律管理、自我管理。

嚴格按照我院與醫(yī)保中心簽定的《連城縣醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構服務協議書》的要求執(zhí)行,合理、合法、規(guī)范地進行醫(yī)療服務,堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)?;疬`規(guī)現象的發(fā)生,保證醫(yī)保基金的安全運行。

二、嚴格落實醫(yī)保管理制度,優(yōu)化醫(yī)保服務管理

為確保各項制度落實到位,建立健全了各項醫(yī)保管理制度,結合科室工作實際,突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施,同時規(guī)定了各崗位人員的職責。按規(guī)范管理存檔相關醫(yī)保管理資料。醫(yī)護人員認真及時完成各類文書、及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。

開展優(yōu)質服務,設置就醫(yī)流程圖,方便參保人員就醫(yī)。嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定,所有藥品、診療項目和醫(yī)療服務設施收費實行明碼標價,并提供費用明細清單,堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發(fā)生;對就診人員進行身份驗證,堅決杜絕冒名就診及掛床住院等現象發(fā)生。嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理和診療項目管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。

三、建立長效控費機制,完成各項控費指標

我院醫(yī)保辦聯合醫(yī)、藥、護一線醫(yī)務人員以及相關科室,實行綜合性控制措施進行合理控制醫(yī)療費用。嚴格要求醫(yī)務人員在診療過程中應嚴格遵守各項診療常規(guī),做到因病施治,合理檢查、合理治療、合理用藥,禁止過度檢查。嚴格掌握參保人的入院標準、出院標準,嚴禁將可在門診、急診、留觀及門診特定項目實施治療的病人收入住院。

充分利用醫(yī)院信息系統,實時監(jiān)測全院醫(yī)保病人費用、自費比例及超定額費用等指標,實時查詢在院醫(yī)保病人的醫(yī)療費用情況,查閱在院醫(yī)保病人的費用明細,發(fā)現問題及時與科主任和主管醫(yī)生溝通,并給予正確的指導。

加強控制不合理用藥情況,控制藥費增長。藥事管理小組通過藥品處方的統計信息隨時了解醫(yī)生開藥情況,有針對性地采取措施,加強對“大處方”的查處,建立處方點評制度和藥品使用排名公示制度,并加強醫(yī)保病人門診和出院帶藥的管理,嚴格執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的限量管理規(guī)定。

我院明確規(guī)定醫(yī)務人員必須根據患者病情實際需要實施檢查,凡是費用較低的檢查能夠明確診斷的,不得再進行同一性質的其它檢查項目;不是病情需要,同一檢查項目不得重復實施,要求大型儀器檢查陽性率達到70%以上。

加強了對醫(yī)務人員的“三基”訓練和考核,調整、充實了質控小組和醫(yī)療質量專家組的力量,要求醫(yī)務人員嚴格遵循醫(yī)療原則和診療常規(guī),堅持因病施治、合理治療,加大了對各醫(yī)療環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度,有效地規(guī)范了醫(yī)療行為。

通過上述舉措,我院在業(yè)務量快速增長的同時,各項醫(yī)保控費指標保持在較低水平。根據統計匯總,今年1-3月份,醫(yī)院門診總人次3584人比去年同期增長1.42%;出院人次191人比去年同期下降4.5%;門診住院率4.96%同比去年下降0.3%;二次返院率6.81%同比去年下降0.19%;住院總費用108.83萬元同比去年下降10.98%,醫(yī)保基金費81.06萬元同比去年下降9.51%;藥品費用32.49萬元,同比去年下降14%,大型儀器檢查費用4.71萬元同比去年下降2.69%;平均每位出院患者醫(yī)藥費用5697.87元;較去年下降6.78%。

四、存在的.問題

1、由于我院外科今年第一季度開展手術治療的患者較同期多,故耗材費用和大型儀器檢查占比略有所增長,其中耗材費用2.71萬元同比去年增長12.92%;百元耗材比3.55%同比去年增長0.71%;大型儀器檢查占比4.33%同比去年增長0.37%。

2、個別醫(yī)務人員思想上對醫(yī)保工作不重視,業(yè)務上對醫(yī)保的學習不透徹,醫(yī)療保險政策認識不足,對疾病診療不規(guī)范。

五、整改措施

1、組織相關醫(yī)務人員對有關醫(yī)保文件、知識的學習。

2、堅持合理檢查,合理診治、合理應用醫(yī)療器材,對患者的輔助檢查、診療,要堅持“保證基本醫(yī)療”的.原則,不得隨意擴大檢查項目,對患者應用有關醫(yī)療器材應本著質量可靠、實惠原則,堅決杜絕不合理應用。

通過對我院醫(yī)保工作的自查整改,使我院醫(yī)保工作更加科學、合理,今后我院將更加嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險的各項政策規(guī)定,自覺接受醫(yī)療保險部門的監(jiān)督和指導,提高我院醫(yī)療質量和服務水平,使廣大參保人員的基本醫(yī)療需求得到充分保障。

對審計報告的整改報告篇6

根據你單位對我局進行的20__年度預算執(zhí)行情況下發(fā)的《審計報告》(白審財報〔20__〕第5號)中指出的我單位在20__年度預算執(zhí)行情況中存在的問題,我單位積極進行了整改,現將整改情況報告如下:

一、關于部分排污費的預算安排及使用不符合規(guī)定的情況。

整改情況:下一步的預算經費安排,我單位將嚴格按照排污費使用的相關規(guī)定進行安排,確保資金專款專用。

二、關于部分排污費的征收管理不符合規(guī)定的情況。

1、下達排污費繳納通知單較早,但送時間較晚;未實行按季征收、而是一次性送達及排污費繳納通知單無下達日期,無送達回證日期,無計算復核人簽字的問題。

整改情況:我局于20__年8月開展排污費征收自查自糾后已做了明確規(guī)定,排污費的計算、審核、送達等環(huán)節(jié)的工作采納7天的辦結制度,每個環(huán)節(jié)的辦結時間不得超過7天。堅決杜絕排污費繳納通知單時間較早,送達時間較晚及未按時征收等現象的發(fā)生。

2、未能完全按照《排污費的征收管理程序》的要求按時申報,登記審核,申報核定、計算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行的問題。

整改情況:20__年7月為規(guī)范排污費征收程序,我局明確了計算,審核、復核排污費人員,嚴格按照《排污費的征收管理程序》的要求按時申報,登記審核,申報核定、計算征收和繳納的規(guī)定程序執(zhí)行。

三、關于以旅行社發(fā)票報銷差旅費的情況。

整改情況:我局已于20__年7月19日,繳納了3萬元的罰款,今后我單位一定按照審計要求,進一步規(guī)范我局財務制度,絕不允許同類問題發(fā)生。

四、關于超撥工會經費的情況。

整改情況:我局已于20__年7月16日、8月9日,分別歸還了行政2.9萬元和1.78萬元,合計4.68萬元。今后我單位一定嚴格按照《關于規(guī)范用行政經費對工會補助標準的補充規(guī)定(暫行)》白府辦通【20__】81號文件執(zhí)行,同時加強財務人員對基礎政策、文件、辦法的學習,杜絕此類現象的發(fā)生。

五、關于出納現金短款5837元的.情況。

整改情況:我單位出現的出納現金短款5837元的情況已在盤點期內立即進行了糾正,同時在局職工大會上進行了批評,出納人員寫了書面檢查,深刻認識到了問題的嚴重性。在今后的工作中,我單位一定嚴格要求會計和出納人員,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》,做到賬款日清月結,賬款相符。

六、關于加強項目的建設管理的情況。

整改情況:

1、監(jiān)測站維修改造和設備購置工程。

2、粑粑坳小灣河工程于20__年7月開工建設,該工程將在三個月內建設完畢。

3、七彩湖排污溝改造項目于20__年7月驗收。

七、關于加強專項資金的使用,提高資金的使用效益的情況。

整改情況:我局已將結余的資金全部安排在20__年的預算資金中,預計在20__年底全部撥付完成。

八、關于加強會計基礎工作的情況。

整改情況:我局已督促財務人員及相關人員加強學習《會計法》和區(qū)政府各項會計規(guī)定,完善相關制度、規(guī)范用油、辦公品、酒類的領用程序,規(guī)范憑證歸檔。

對審計報告的整改報告篇7

20xx年截止10月1日,我局共計完成審計項目20個。具體是區(qū)本級預算執(zhí)行和財政收支審計項目1個,經濟責任審計項目15個,專項資金審計調查項目4個,委托協調事務所完成投資審計項目43個。審計查出問題38個,提出意見和建議44項,查出不規(guī)范金額700萬元。核減工程266萬元。向上級審計機關和區(qū)政府提供審計報告16篇,審計結果報告16篇,審計調查報告4篇,報送上級審計機關被采用的審計信息5篇。具體說來,主要做了以下幾個方面的工作。

一、 創(chuàng)新工作方式,強化審計的組織和領導工作

審計全年的工作量創(chuàng)出了多年以來的新紀錄。按正常的工作量,全局一年審計的項目數是10余個,20xx年是13個,今年累計已完成項目達20個,還有4個項目在審,預計今年完成的工作量將是去年全年的兩倍。工作業(yè)績大增的主要背景是各級政府和蚌山區(qū)高度重視審計工作,從省到市均下發(fā)了加強審計工作的文件,對全覆蓋提出了具體要求,尤其是經濟責任審計全覆蓋的要求,給我區(qū)增加了幾乎難以完成的工作任務。面對這個巨大的難題和挑戰(zhàn),我局沒有退縮,在區(qū)委區(qū)政府的支持下,大家開動腦筋,創(chuàng)新思路,通過挖掘現有人員潛力和擴充隊伍,確保完成當年審計任務。

今年配合省、市、區(qū)巡視巡查組完成了對蚌山區(qū)的巡視巡查工作,作為總聯絡單位協調各單位配合市審計局完成了區(qū)委書記和區(qū)長的任中經濟責任審計。草擬了《中共蚌山區(qū)委辦公室 蚌山區(qū)人民政府辦公室關于加強審計工作的意見》,并以區(qū)委區(qū)政府文件在全區(qū)發(fā)布。該意見是今后一個時期審計工作的綱領性文件,具體規(guī)定了審計全覆蓋、審計整改等重要內容。擬定了《蚌山區(qū)關于推進領導干部履行經濟責任,審計監(jiān)督全覆蓋的工作方案》,制定了蚌山區(qū)經濟責任審計4年計劃,計劃用4年左右的時間完成對一屆政府所有審計對象輪審一次的任務。對全區(qū)共70家經濟責任審計被審計單位進行了分類,分為重要、一般、不重要的a、b、c三大類,這是經濟責任審計的基礎工作,今后在安排審計計劃和力量時將依據被審計單位的種類投入不同的審計力量,在全覆蓋的基礎上確保對重點目標的關注。

按計劃完成了2名編外審計人員的招聘工作,新成立了蚌山區(qū)經濟責任審計辦公室,并已經于3月份開始運轉,該辦公室已經完成了9個經濟責任審計項目,成效初顯。我區(qū)成立經責辦此舉在全市區(qū)一級審計局開了先例,其他區(qū)現在仍未成立,這是我區(qū)高度重視經濟責任審計工作的具體體現,是貫徹落實省市經濟責任審計全覆蓋決策的重大舉措,是我局在經濟責任審計工作上的重大突破和創(chuàng)新。

二、增強廉政意識,建立了造價咨詢單位中介庫

出于從事監(jiān)督工作的特殊性,我局一直將廉政建設工作放在中心位置,毫不放松,堅持不懈地狠抓。今年的區(qū)“黨風廉政一把手工程”項目我局申報的是“建立投資項目中介機構的選擇制度”。我們的工作目標是:建立一套適合我區(qū)的、規(guī)范的選擇投資項目中介機構的方法,合理確定中介費用。工作措施是通過公開招標建立工程造價咨詢機構庫,形成選擇咨詢機構的規(guī)范制度?,F在這個招標已經完成,建立了擁有5家造價咨詢單位的中介庫,該庫已正常運轉,標志著我區(qū)選擇中介機構和確定中介費用已經制度化、規(guī)范化。

三、繼續(xù)深化細化區(qū)本級財政預算執(zhí)行審計

上半年對20xx年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計。主要審計了區(qū)本級預算執(zhí)行情況,區(qū)非稅專戶等有關資金管理情況,延伸審計了區(qū)人社局(就業(yè)中心)、招商局、婦聯、工商聯的部門預算執(zhí)行情況,并對20xx年度支持發(fā)展財政獎扶資金、一事一議財政獎補資金和農村五保供養(yǎng)及敬老院建設情況進行了專項審計調查。審計報告提出8個問題,9條建議,查出管理不規(guī)范金額150萬元。

區(qū)局針對不同的審計內容制定相應的審計重點。在部門預算執(zhí)行審計中,提出了招商局三公經費嚴重超預算的問題,指出了徹底解決該問題的辦法。在專項資金審計中三個專項每個都發(fā)現了2-3個問題,并提出了整改建議。審計規(guī)范了部門財務管理,嚴肅了預算法紀,完善了專項資金管理制度,清除了隱患。

四、創(chuàng)紀錄地完成了經濟責任審計任務

全年共完成15個經濟責任審計項目,分別是殘疾人聯合會原理事長付達宏、文廣體旅局原局長張志良、招商局原局長紀麗雅、人口計生委原主任顧有秀、人力資源和社會保障局原局長梁秀娟、婦聯原主任周勤、勝利三小現任校長徐會、紅旗三小現任校長鄭宏、紅旗一路小學現任校長夏長云、回民小學現任校長忽善寶、第三十二中學現任校長孫勇、工商聯原主席涂建、天橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心現任主任代涇、雪華鄉(xiāng)衛(wèi)生院(宏業(yè)村衛(wèi)生服務中心)原院長(主任)沈德柱和燕山鄉(xiāng)衛(wèi)生院現任院長彭德利同志。通過審計發(fā)現問題26個,提出建議31項,涉及不規(guī)范金額532萬元。今年審計既發(fā)現了坐收坐支、收入不及時上交等較為嚴重的問題,也發(fā)現了固定資產管理不規(guī)范、獎金和福利費發(fā)放缺乏依據、部門預算與實際脫離等一般性的問題,相關單位正在積極整改或已經徹底整改。對嚴重和普遍性的問題,我們已經向區(qū)領導進行了匯報,與財政和主管單位進行了溝通,監(jiān)督被審計單位徹底整改,同時改變不合理的管理方式,完善制度,堵塞漏洞。

今年經濟責任審計最大的突破是在我區(qū)審計歷史上首次實施了7項任中審計項目,實現了任中審計的突破,標志著我區(qū)審計在深度和廣度上又大大前進了一步,這是實現一屆黨委政府任期輪審一遍目標的關鍵一環(huán),繼續(xù)做下去,把這件事做好,我們將真正實現經濟責任審計的無死角、全覆蓋。

五、緊扣主題全面完成專項審計任務

根據市審計局的`部署,全年分三次完成了20xx年第一、第二和第三季度區(qū)貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目,出具了3份報告。重點審計了蚌山區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展工程和縣域經濟振興工程、農業(yè)現代化推進工程、服務業(yè)加快發(fā)展工程、民營經濟提升工程和園區(qū)轉型升級工程6項政策措施的落實情況。報告全面評價了20xx年區(qū)政府國家重大政策措施和宏觀調控部署的情況,肯定了好的做法和成績,追蹤報告了已經發(fā)現問題的整改結果。提出了企業(yè)技術創(chuàng)新能力有待提高等3個問題,對此提出了3項建議。這次審計有力促進了政府各單位全面及時落實國家重大政策措施,加快推進重大項目建設,促進政府職能轉變,促進經濟發(fā)展。

根據審計計劃對燕山鄉(xiāng)政府的芯華集成電路項目征地拆遷情況進行了專項審計調查。主要調查了補償安置政策的落實情況、拆遷工作的組織實施情況、拆遷資金的管理情況,對戶籍等相關證件進行了審核。審計發(fā)現了一個居民違規(guī)享受還原安置的問題,建議予以糾正,涉及不規(guī)范金額18萬元。

六、繼續(xù)做好投資審計工作

繼續(xù)開展了投資項目決算審計工作,沒有自主審計項目,全部項目進行了委托。委托造價咨詢公司對包括南山酈都小學教學樓改造工程等43個項目的工程決算進行了審計。審計報審金額2988萬元,核定工程款2722萬元,核減工程款266萬元,核減率8.9%。

七、20xx年工作安排

1、上半年實施并完成20xx年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計項目,繼續(xù)選擇若干部門和專項資金進行延伸審計。

2、實施并完成市審計局組織實施的若干專項資金審計調查項目。

3、、實施并完成市審計局組織實施的貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目。

4、實施并完成在本區(qū)范圍內自選的若干項專項資金審計調查項目。

5、開展經濟責任審計工作,開展大約15項街道或部門負責人經濟責任審計項目;

6、及時完成投資審計工作。根據此項工作“項目分散、難以計劃”的情況,在日常審計工作中見縫插針安排投資審計,保證當年的項目在當年完成。

7、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他審計任務。

20xx年10月14日

對審計報告的整改報告篇8

20xx年8月22日呼和浩特市衛(wèi)生監(jiān)督所對我院的醫(yī)療衛(wèi)生工作進行了日常行政督查,發(fā)現醫(yī)院對部分參合患者進行的感染四項檢測收費違反了《內蒙古自治區(qū)新型農村合作醫(yī)療管理辦法》第五十五條規(guī)定?,F將我院相關工作的整改情況報告如下:

一、對全院感染四項檢驗方法進行統一規(guī)范。

過去醫(yī)院檢驗科感染四項檢驗部分用免疫法(符合收費標準)、部分用膠體金法(存在超標準收費),現要求全部使用免疫法進行檢驗,但急診患者可以先用膠體金法篩查,然后免疫法復核報告結果。

二、對全院醫(yī)療服務收費進行重新定價、審核。

根據存在的問題及醫(yī)院信息化建設需要,20xx年10月我院按照《內蒙古自治區(qū)新型農村合作醫(yī)療管理辦法》、《內蒙古自治區(qū)醫(yī)療服務項目價格(20xx版)》對全院的所有服務、藥品等都進行重新定價,杜絕違規(guī)收費和超標準收費情況發(fā)生。

三、加強醫(yī)院財務及收費管理。

醫(yī)院全部收費價格由財務科和相應服務科室統一制定,嚴格執(zhí)行價格標準,禁止超標準收費,醫(yī)院的一切收支由財務科統一管理。

清xx醫(yī)院服務承諾及保證:在今后的工作中,我院公開向患者公示服務項目及藥品價格,并嚴格執(zhí)行《內蒙古自治區(qū)新型農村合作醫(yī)療管理辦法》、《內蒙古自治區(qū)醫(yī)療服務價格指南》(20xx版)等醫(yī)療服務收費價格標準,杜絕類似現象再次發(fā)生?,F進一步向市衛(wèi)生監(jiān)督所保證:今后堅決杜絕違規(guī)收費現象發(fā)生。